正味財産増減計算書総括表
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正味財産増減計算書総括表 |
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(単位:円) |
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科 目 |
一般会計 |
特別会計 |
合計 |
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I 一般正味財産増減の部 |
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1.経常増減の部 |
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(1)経常収益 |
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基本財産運用益 |
4,000 |
0 |
4,000 |
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特定資産運用益 |
21,002 |
0 |
21,002 |
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受取会費 |
22,883,500 |
0 |
22,883,500 |
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事業収益 |
513,541 |
396,007 |
909,548 |
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受取補助金 |
5,762,800 |
0 |
5,762,800 |
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推進費収益 |
0 |
13,564,800 |
13,564,800 |
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雑収入 |
653,441 |
303,296 |
956,737 |
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他会計からの繰入額 |
203,576 |
0 |
203,576 |
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【経常収益計】 |
30,041,860 |
14,264,103 |
44,305,963 |
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(2)経常費用 |
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0 |
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事業費 |
11,911,665 |
4,602,042 |
16,513,707 |
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0 |
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会議費 |
2,977,913 |
1,603,491 |
4,581,404 |
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管理費 |
14,250,585 |
7,673,393 |
21,923,978 |
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法人税等引当支出 |
0 |
181,600 |
181,600 |
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他会計への繰出額 |
0 |
203,576 |
203,576 |
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【経常費用計】 |
29,140,163 |
14,264,103 |
43,404,266 |
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【当期経常増減計】 |
901,697 |
0 |
901,697 |
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2.経常外増減の部 |
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0 |
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(1)経常外収益 |
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0 |
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【経常外収益計】 |
0 |
0 |
0 |
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(2) 経常外費用 |
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0 |
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固定資産除却損 |
0 |
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0 |
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什器備品除却損 |
0 |
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0 |
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【経常外費用計】 |
0 |
0 |
0 |
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【当期経常外増減額】 |
0 |
0 |
0 |
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【当期一般正味財産増減額】 |
901,697 |
0 |
901,697 |
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【一般正味財産期首残高】 |
33,022,078 |
0 |
33,022,078 |
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【一般正味財産期末残高】 |
901,697 |
0 |
901,697 |
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II指定正味財産増減の部 |
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0 |
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【当期指定正味財産増減額】 |
0 |
0 |
0 |
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【指定正味財産期首残高】 |
0 |
0 |
0 |
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【指定正味財産期末残高】 |
0 |
0 |
0 |
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III正味財産期末残高 |
33,923,775 |
0 |
33,923,775 |